5月25日,710公海赌赌船组织开展内审监管和监事会监管制度交流座谈会。各子公司、集团各部门相关负责人参加交流座谈。
本次会议旨在深入贯彻国企三年行动实施精神,加强企业内部控制管理,规范子公司相关工作流程,进一步提升集团内审监管和监事会监管水平。会议对集团《监事会工作规则》和《内部审计管理制度》进行了解读,对监事会职权职责、主要工作方式、工作要点等进行重点讲解,有助于促进子公司监事会更加充分履行职责;对内部审计的职责范围、审计程序、结果运用范围等进行重点讲解,增强了与会人员对内部审计的权威性、独立性的认识,为进一步增强内审监督力度奠定了基础。