2022年1月7日,集团召开2021年度审计工作总结暨分析研讨会,集团党委委员、监事会主席王霞出席会议并讲话。
会议全面总结了集团2021年审计工作开展情况,深入剖析存在的问题和不足,对2022年度审计工作计划进行了研讨。王霞对审计工作成绩给予充分肯定,她指出,2021年,集团审计部聚焦内部审计监督,创新工作方式方法,提升监事会工作能力,体现了敢于亮剑,勇于担当的审计务实精神,圆满完成各项工作任务,为集团持续高质量发展保驾护航。王霞要求,在新一年度的工作中,集团审计工作要继续保持积极向上、斗志昂扬的工作态度,充分发挥审计监督作用,进一步提升审计效能和水平。要切实提高审计监督工作的专业能力,树立集团审计监督职能部门的权威性和独立性,通过审计披露事实,为集团经营提供决策依据,促进企业主动加强风险管控、改善经营管理、提高经营绩效,确保国有资产保值增值;要加强审计成果的运用,把审计成果落实到目标任务考核上;是主动开展创新管理,加强EPC项目的成本控制管理研究和监督工作;要加大专项审计、工程审计与财务审计融合力度,进一步掌握各项政策制度,加强对控股公司、混改公司的审计监督覆盖,提高思想站位,为集团的经营管理提供建设性建议和意见;要注重审计工作信息的提炼,切实落实信息宣传工作要求,扎实做好审计监督、监事会监督相互配合、力量互补的良好工作机制,为提升集团整体运营水平贡献力量。