近日,710公海赌赌船2019-2020年财务收支专项审计工作全面完成。
为保障集团高质量发展,根据集团工作布署要求,集团审计部自2021年6月起,依照内部审计相关法律、法规及集团相关管理制度,对集团及13家子公司开展2019-2020年度财务收支专项审计。此次审计共发现6大类,约160个具体问题,对审计中发现的一些苗头性、普遍性问题,集团审计工作组及时向被审计单位通报情况,客观反映存在的问题,做到事实清楚、条理清晰、数据准确,积极提出切实可行的审计建议和整改措施,充分发挥审计监督服务职能作用,将查问题、提建议、抓整改同完善制度、促进管理、推动发展有效结合,促使被审计单位内控制度健全完善,经营管理依法合规。
本次审计的顺利完成,为提前防范化解企业管理风险、保障集团公司高质量发展提供了基础信息。