4月21日,2021年度集团内部审计见面会在集团五楼会议室召开。集团监事会主席王霞出席会议。
会议重点安排布署了2021年度审计工作,提出了审计要求,强调了审计纪律。王霞强调,各单位一要切实提高思想站位,通过内部审计促进企业进一步加强风险管控、改善经营管理、提高经营绩效,提高抗风险能力,确保国有资产保值增值;二要全力配合,做好工作对接,确保审计工作有力有效推进,及时、准确、完整的提供审计资料,坚决做到不瞒报、不漏报、不错报;三要正确面对审计工作,不折不扣落实好问题整改,努力提升经济管理水平,全面提升集团整体运营水平;四要严守规定,严格落实审计纪律,被审计单位和审计组成员,要严格落实好审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。集团内部审计工作组将坚决执行好集团审计工作布署,为集团全面深化改革、实现高质量发展保驾护航。