2020年初新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发以来,为了贯彻落实上级和集团疫情防控决策部署,确保集团及下属子公司疫情防控资金物资规范管理、使用安全,集团监察审计部着力发挥内部审计职能作用,将疫情防控资金和物资审计纳入部门年度目标任务,并成立工作小组积极开展疫情防控专项审计监督工作。
工作小组积极开展内部审计工作,印发了《关于开展疫情防控资金物资专项审计的通知》,并对部分公司疫情防控基本情况进行了抽查、摸排,掌握一手资料,按照工作流程,拟定审计方案,明确了审计对象及范围、审计目的、审计内容和重点、工作要求和人员和时间安排。
在此基础上,根据时间节点有序开展监督工作:一是监督各单位认真执行上级疫情防控政策,并结合本单位和部门职能职责制定相关措施。着力从贷款担保、企业复产复工、应急措施等方面审查各单位是否制定切实可行的措施,是否执行到位,是否达到预期效果。二是加强对疫情防控资金和物资的检查。强化对资金物资分配、拨付、使用的监督,审查财政专项资金是否做到了专款专用,各类防控资金使用是否规范,物资收发手续是否完善,资金物资台账登记是否齐全。三是检查疫情物资采购合规性。从采购流程、审批手续、物资验收、出库入库等方面进行监督检查。四是检查捐赠款物的管理。查看捐赠款物台账登记是否详细全面,着重检查捐赠物款从接收、划转和使用等方面手续是否完善。五是按要求及时向市国资委上报集团公司开展疫情防控内部审计监督情况。
疫情防控正在进行时,抗疫工作一刻不能放松。监察审计部将持续发挥监督服务作用。一是督促各单位针对复工、复产、复业的实际情况,完善防疫防控措施。二是督促各单位规范物资采购,严格审批手续。做到账目清楚、账实相符、保障到位,分发有序。三是督促各单位加强资金物资管理。做到核算规范、拨付及时,避免分配不公开不透明、损失浪费等问题的发生,提高资金物资保障功能和使用效益。