为强化风险防控能力,切实做好审计监督“后半篇”文章,11月6日,710公海赌赌船召开财务收支内部审计和管理人员经责审计通报会。集团纪委书记、监事会主席杨平主持会议,集团总会计师文镜,集团监察审计部和各子公司相关负责同志参加会议。
会议通报了集团对各子公司2018年度的财务收支审计情况、融资担保公司2名管理人员任期内的经责审计结果,分析了审计发现问题形成的原因,各单位参会代表就加快落实审计整改做了表态发言。
杨平要求,被审计对象和被审计单位要以高度的责任感推动审计整改落实,达到“以整改促工作,以工作促规范,以规范促发展”的目的,切实提升精准管理的能力。一要正视问题和不足,加大整改力度,促进规范发展;二要加强基础管理,做好风险防控;三要强化道德建设,提升业务素养;四要完善制度建设,健全档案管理;五要强化政策制度学习,提高履职能力。